Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 880094 28/03/2024 ***.553.111-** MARCOS TORRES DO LAGO 12.365.0450.2.114 3.1.90.04.00.00 3.475,00 3.475,00 3.475,00
FUNDEB 880093 28/03/2024 ***.415.201-** DARLEI DE OLIVEIRA FERREIRA 12.361.0401.2.104 3.1.90.04.00.00 3.550,00 3.550,00 3.550,00
FUNDEB 880092 28/03/2024 ***.760.271-** LEONARDO GONÇALVES INACIO 12.365.0450.2.114 3.1.90.04.00.00 3.700,00 3.700,00 3.700,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 880091 28/03/2024 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 08.243.0131.2.190 3.3.90.39.00.00 2.140,00 2.140,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 880090 28/03/2024 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 08.122.0137.2.159 3.3.90.39.00.00 8.590,00 8.590,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 880089 28/03/2024 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 04.123.0071.2.027 3.3.90.39.00.00 17.190,00 17.190,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 880088 28/03/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 60,00 60,00 60,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 880087 28/03/2024 ***.291.602-** ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR 08.122.0137.2.159 3.3.90.36.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 880086 28/03/2024 ***.163.061-** APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS 08.122.0137.2.159 3.3.90.36.00.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 880085 28/03/2024 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 18.542.1010.2.098 3.3.90.39.00.00 10.740,00 10.740,00 0,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 880084 28/03/2024 **.732.026/0001-** RGS ENGENHARIA EIRELI 26.122.0037.2.063 3.3.90.39.00.00 65.600,00 65.600,00 52.604,84
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 880083 28/03/2024 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 10,75 10,75 10,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880082 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAUDE - SEMUS - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 966,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880081 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 7.733,36 7.733,36 7.733,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880080 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.933,34 1.933,34 1.933,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880079 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAMU - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 966,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880078 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MATERNIDADE - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 2.900,01 2.900,01 2.900,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880077 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 2.900,01 2.900,01 2.900,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880076 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.933,34 1.933,34 1.933,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880075 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SÃO JOSE - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 966,67