Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600183 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAMU - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
2.900,01 |
2.900,01 |
2.900,01 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600182 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600181 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MATERNIDADE - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
7.733,36 |
7.733,36 |
7.733,36 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600180 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. HOSPITAL M S F DE ASSIS - EFETIVO |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
18.385,64 |
18.385,64 |
18.385,64 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600178 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SEC. SAUDE - SEMUS - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
4.198,16 |
4.198,16 |
4.198,16 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600179 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - EFETIVOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
1.610,73 |
1.610,73 |
1.610,73 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600177 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CAPS - EFETIVOS |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.11.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600176 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MATERNIDADE MUN JOÃO C F REIS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
2.900,01 |
2.900,01 |
2.900,01 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600175 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAMU - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600174 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
2.900,01 |
2.900,01 |
2.900,01 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600173 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAUDE - SEMUS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600172 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
7.733,36 |
7.733,36 |
7.733,36 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600170 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
1.933,34 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600167 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF JOSE MARIA MATOS - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600168 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
1.933,34 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600166 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600165 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600164 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600163 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
1.933,34 |
1.933,34 |
1.933,34 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
600160 |
29/02/2024 |
**.835.008/0001-** |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SÃO JOSE - CONTRATADOS. |
10.301.0200.2.141 |
3.1.90.04.00.00 |
966,67 |
966,67 |
966,67 |