Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880074 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 966,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880073 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.933,34 1.933,34 1.933,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880072 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF JOSE MARIA MATOS - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 966,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880071 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 966,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880070 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 966,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880069 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 966,67 966,67 966,67
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 880068 28/03/2024 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 16.693,50 16.693,50 16.693,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880067 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - CONTRATADOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.04.00.00 1.933,34 1.933,34 1.933,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880066 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS 10.301.0200.2.141 3.1.90.11.00.00 966,67 966,67 966,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880065 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS 10.301.0200.2.141 3.1.90.11.00.00 2.900,01 2.900,01 2.900,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880064 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - EFETIVOS 10.301.0200.2.141 3.1.90.11.00.00 966,67 966,67 966,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880062 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ESF. VILA MANDI - EFETIVOS 10.301.0200.2.141 3.1.90.11.00.00 2.900,01 2.900,01 2.900,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880063 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.11.00.00 1.873,49 1.873,49 1.873,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880061 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - EFETIVOS. 10.301.0200.2.141 3.1.90.11.00.00 966,67 966,67 966,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880060 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - EFETIVOS 10.301.0200.2.141 3.1.90.11.00.00 2.577,40 2.577,40 2.577,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880059 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. THEREZINHA ABREU VITA - EFETIVOS 10.301.0200.2.141 3.1.90.11.00.00 3.866,68 3.866,68 3.866,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880058 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. SÃO JOSÉ - EFETIVOS 10.301.0200.2.141 3.1.90.11.00.00 2.900,01 2.900,01 2.900,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880057 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - EFETIVOS 10.301.0200.2.141 3.1.90.11.00.00 1.933,34 1.933,34 1.933,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880056 28/03/2024 **.835.008/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR ANTONIO PORTUGAL - EFETIVOS 10.301.0200.2.141 3.1.90.11.00.00 2.900,01 2.900,01 2.900,01
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 880055 28/03/2024 **.832.977/0001-** PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO 04.122.0009.2.024 3.3.90.47.00.00 388,94 388,94 388,94